旅投集团审计法务部对我中心开展专项审计

发布日期: 2021-09-14 来源: 综合办公室

    为了解我中心资产质量及内部控制情况,9月13日,浙旅投集团公司审计法务部会同浙江同方会计师事务所组成的审计组,赴我中心开展专项审计工作。浙旅投集团审计法务部总经理徐可欢、副总经理徐剑及相关工作人员,浙勤集团党委副书记陈刚、纪检书记王伟永和纪检审计部相关负责人,我中心党委副书记、主任王国强,副主任戈娟芳、中心综合办相关负责人参加审计进点会议。

    进点会上,徐可欢要求:一是以更高站位充分认识内部控制审计工作的重要意义;二是要以更实举措积极支持和配合审计工作;三是要以更严更高质量完成审计任务。

    陈刚指出,中心要进一步提高认识,指定专人负责,加强与审计组沟通;做好后勤保障工作;发现问题及时整改。

    王伟永指出,审计是一次全面体检,中心要主动配合主动沟通,整改的过程中落实好第一责任人,同时注重审计成果的运用,帮助中心更好发展。

    王国强汇报了中心基本情况并明确表态,中心将全力支持与配合集团审计工作,对审计发现的问题,做到立行立改、即行即改,充分发挥审计“防未病、治已病”作用,提升管控效能,强化内部控制体系执行力,进一步提高风险防控能力。

    徐剑宣读了审计通知、审计安排和审计纪律。

    本次审计范围为2020年1月至2021年8月,聚焦财务业务记录和内部管理控制两大块,审查我中心在此期间财务与内部管理的规范化执行与制度化保障,以审计角度助力中心与集团的双向融合,对我中心健全治理、规范经营具有积极意义。

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